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中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 2025-10-30 查看全文

证券代码:600645证券简称:中源协和公告编号:2025-041

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元2024年(经审审计业务收入25.63亿元

计)业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设

2024年上市公施管理业,电力、热力、燃气及水生产和司(含 A、B股) 供应业,科学研究和技术服务业,农、林、涉及主要行业

审计情况牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

12.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健所作为华仪电气已完结(天健所

2017年度、2019年度年

需在5%的范围

华仪电气、东报审计机构,因华仪电气内与华仪电气

投资者海证券、天健2024年3月6日涉嫌财务造假,在后续证承担连带责任,所券虚假陈述诉讼案件中天健所已按期

被列为共同被告,要求承履行判决)担连带赔偿责任。

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

何时开始何时成为何时从事何时开始项目组成为本公司近三年签署或复核上姓名注册会计上市公司在本所执员提供审计市公司审计报告情况师审计业服务项目合伙

方国华2005年2003年2005年2025年【注1】

人/签字注

2册会计师

签字注册

李明明2010年2008年2010年2025年【注2】会计师质量控制

李永利1995年1994年1995年2025年【注3】复核人

【注1】项目合伙人及签字注册会计师:方国华,2005年起成为注册会计师,

2003年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2025年起为本公司提

供审计服务;近三年签署或复核桂林三金、大博医疗、多瑞医药、德创环保、万控智造等多家上市公司审计报告。

【注2】签字注册会计师:李明明,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核大博医疗、多瑞医药、沃尔德、宏华数科等多家上市公司审计报告。

【注3】质量控制复核人:李永利,1995年起成为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,1995年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核宇新股份、步步高、钱江生化、宏华数科、泛亚微透等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况,未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费经协商,2025年度的审计费用为180万元(其中财务报表审计140万元、内部控制审计40万元),2024年度的审计费用为180万元(其中财务报表审计

140万元、内部控制审计40万元)。审计收费的定价原则:根据本公司的业务规

模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

3(一)董事会审计委员会意见第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》。经过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行审查,并对其2024年审计工作进行了评估,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的执业资质和经验能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。在审计工作中,恪尽职守,严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务,具备良好的职业操守。审计委员会决定提议董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)董事会审议及表决情况

公司十一届二十二次临时董事会会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二五年十月三十日

4

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