上海锦江在线网络服务股份有限公司
内部控制审计报告KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn内部控制审计报告毕马威华振审字第2509046号
上海锦江在线网络服务股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称“锦江在线”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦江在线董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所,是与毕马威第国际1有页限公 司(英国私营担保有限公o毕rg马a威nis华at振ion会 o计f 师ind事ep务e所nd(e特nt殊 m普e通mb合e伙r f)ir m—s 中aff国ilia合te伙d 制w会ith计 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
K师P事M 务G 所In,te是rna与ti毕on马al 威Li国mi际te有d 限a 公pr司iva(英te 国En私g营lis担h c保o有mp限a公ny司lim)i相te关d b联y的 gu独a立ran成te员e.所 全球组织中的成员。



