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豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的公告

上海证券交易所 03-24 00:00 查看全文

证券代码:600655证券简称:豫园股份公告编号:临2026-025

债券代码:242519债券简称:25豫园01

债券代码:242813债券简称:25豫园02

债券代码:242814债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与

2026年续聘内控审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日召开了第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310106086242261L

类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层

执行事务合伙人:朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

成立日期:2013年12月27日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、

法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号32)、会计师

事务所执业证书(编号31000008)等相关资质。

首席合伙人:张晓荣。

截至2025年末,合伙人数量为113人,注册会计师人数为551人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

2025年经审计的收入总额:6.92亿元;

2025年经审计的审计业务收入:4.84亿元;

2025年经审计的证券业务收入:2.38亿元;

2025年度上市公司审计客户家数:87家;主要行业:采矿业;制造业;电

力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;

房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、

体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农

林牧渔;审计收费总额:0.74亿元;本公司同行业上市公司审计客户家数:4家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额为:11000.00万元。

近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3.诚信记录

上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、

行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施

12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

(二)项目信息1.基本信息

(1)项目合伙人、签字注册会计师张晓荣:1997年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1995年开始在上会执业。近三年作为签字会计师为多家上市公司提供服务。

(2)签字注册会计师张炜:2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今,同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及4家上市公司。

(3)质量控制复核人:江燕女士,1998年成为注册会计师,1996年开始从

事上市公司审计,1996年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,其中2004年12月至2016年10月就职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.上述相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人最近三年受到行政处罚1次,未受到刑事处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施1次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

质量控制复核人江燕最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督

管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.上述相关人员的独立性。

项目合伙人张晓荣、拟签字注册会计师张炜、质量控制复核人江燕符合独立性要求。

4.审计收费

经公司第十一届董事会第三十九次会议、2024年年度股东大会审议通过,

2025年度公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控

制审计事务所,对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告,公司支付2025年度内控审计费用130万元。同时,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构,2026年度内控审计费用130万元。

二、续聘内部控制审计会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计与财务委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供内部控制

审计服务的资质要求,具备内部控制审计的专业能力及投资者保护能力,同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此,同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构。

2、公司于2026年3月23日召开的第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》,同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构。

3、本次续聘内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股

东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2026年3月24日

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