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东阳光:东阳光关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构的公告

上海证券交易所 04-10 00:00 查看全文

东阳光 --%

证券代码:600673证券简称:东阳光编号:临2026-21号

债券代码:242444债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2026年度财务审计和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人注册会计师2363人上年末执业人签署过证券服务业务审计报告的注册会计员数量954人师

业务收入总额29.69亿元

2024年业务收

审计业务收入25.63亿元入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

2025年上市公审计收费总额7.35亿元司(含 A、B股) 制造业,信息传输、软件和信息技术服务审计情况涉及主要行业业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力上年末,天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017已完结(天健年度、2019年度年报审

需在5%的范围计机构,因华仪电气涉嫌华仪电气、东2024年3月内与华仪电气

投资者财务造假,在后续证券虚海证券、天健6日承担连带责假陈述诉讼案件中被列任,天健已按为共同被告,要求承担连期履行判决)带赔偿责任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处

罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施

63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息1、基本信息何时开始何时成为何时开始何时开项目组为本公司近三年签署或复核上市姓名注册会计从事上市始在本成员提供审计公司审计报告情况师公司审计所执业服务近三年签署国金证券

(600109)、云图控股项目合

李元良2007年2005年2007年2026年(002539)、纵横股份伙人

(688070)等上市公司审计报告。

近三年签署国金证券

(600109)、云图控股

李元良2007年2005年2007年2026年(002539)、纵横股份

签字注(688070)等上市公司审册会计计报告。

师近三年签署川投能源

(600674)、汇宇制药赵乙人2019年2017年2019年2025年

(688553)等上市公司审计报告。

近三年签署或复核四川

黄金(001337)、川仪股

质量控份(603100)、万里股份

制复核陈应爵2006年2003年2012年2023年(600847)、博腾股份

人(300363)、正川股份

(603976)等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费2025年财务审计费用为135万元,内部控制审计费50万元,合计审计费用

185万元,和上年保持一致。2026年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的

复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素,经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验、

专业胜任能力和投资者保护能力;在担任公司2025年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开公司第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权),同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构,并提交公司2025年年度股东会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026年4月10日

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