广州珠江发展集团股份有限
公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2023]第22-00016号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23UXQP6EXX
大信会计师事务所WUYIGE CertifiedPublic Accountants.LLP电话Telephone:+86(10)82330558
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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2023]第22-00016号
广州珠江发展集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务
报表,包括2022年12月31日舍并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、
股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2023年3月30日出具大信审字[2023]
第22-00017号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市
公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”)。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司
编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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EE北京市海淀区知春路1号大信会计师事务所WUYIGECertified Public Accountants.LLPRoom220622/F,Xueyuan International Tower传真Fax:电话Telephone:+86(10)82330558+86(10)82327668
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三、审核意见
我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2022年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
中國注册會計師
大信会计师事务(特殊普通合伙)中国注册会计师:
440100800047何晓娟娟
中中注册會計師
中国?北京中国注册会计师:横海
310000125049
二〇二三年三月三十日
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上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广州珠江发展集团股份有限公司单位:人民币万元
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注:与上年相比本年因其他原因减少合并单位2家。原因为:
2022年6月,本公司注销全资子公司广州珠江实业健康管理有限公司。
2022年5月,控股子公司广州市盛唐房地产开发有限公司被广州市中级人民法院裁定破产清算,2022年6月,本公司移交盛唐公司控制权至破产管理人,对该公司不再具有控制权。
法定代表人主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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日年
仅供变
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本证书主验合格,继续有效一年
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证书编号:何晓煤(440100800047),已通过广东省注册会计师协会2021
NoofCertifcte证书编号:440100800047年任职资格检查。通过文号、粤注协(2021)268 号)批准注计会
发证日期:年07月日月日发证日期:年07月12日日-21
Dute dttsiuancc日-21
2019年4月接发
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名
017日年本
0170
年
H3名
仅供出生
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本证书经检验合格,继关有效一年,
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thisrenewal.
证书编号:10002049
No.ofCernficate
批准注册协会:
AuthafizcdInsttteo CPAs年检凭证
发证日期:年月黄海
Dale oflssunnctd黄海
会员编号310000125049
2022年09月年捡通过
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