海尔智家股份有限公司报告正文关于海尔智家股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2024)第000138号目录页码
一、关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交易1-2
的存款、贷款等金融业务的专项说明
二、海尔智家2023年度通过海尔集团财务有限责任公司3
存款、贷款等金融业务汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二四年三月二十七日
和信会计师事务所(特殊普通合伙)1海尔智家股份有限公司报告正文关于海尔智家股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2024)第000138号
海尔智家股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,
2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以
及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了标准无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所于2023年1月修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,海尔智家编制了后附的《海尔智家2023年度通过海尔集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海尔智家的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计海尔智家2023年度财务报表时海尔
智家提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除对海尔智家2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序,以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计海尔智家2023年度财务报表时海尔智家提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对后附的汇总表执行任何额外的程序。
为了更好地理解海尔智家2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
和信会计师事务所(特殊普通合伙)2海尔智家股份有限公司报告正文情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海尔智家为2023年度报告披露之目的,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件:
海尔智家2023年度通过海尔集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:赵波(项目合伙人)
中国·济南中国注册会计师:李祥智
2024年3月27日
和信会计师事务所(特殊普通合伙)3海尔智家股份有限公司
海尔智家2023年度通过海尔集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:海尔智家股份有限公司(盖章)货币单位:人民币亿元收取或支付项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额
的利息、手续费
一、存于财务公司存款314.335708.965686.75336.547.66
二、向财务公司借款0.600.60
三、其他
1.票据业务216.22249.17376.3089.090.24
2.外汇资金衍生品业务1.7744.1644.231.70
3.即期外汇业务(结售汇)90.1690.16
注1.上述披露金额包含海尔智家股份有限公司及其子公司的相关金额。
2.本公司于2023年3月30日与海尔集团公司及海尔集团财务有限责任公司(以下简称财务公司)续签了《金融服务框架协议》,并经第十一届董事会第四次
会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》,《金融服务框架协议》自审议通过之时起生效。
3.上述外汇资金衍生品业务的金额指合约金额。
李华刚宫伟应珂法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人(签章)(签章)(签章)
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