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东百集团:关于福建东百集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

公告原文类别 2025-04-12 查看全文

关于福建东百集团股份有限公司2024年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

华兴专字[2025]24015600045号

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建东百集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

华兴专字[2025]24015600045号

福建东百集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了福建东百集团股份有限公司(以下简称东百集团)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月10日出具了华兴审字[2025]24015600023号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号文)的有关要求,东百集团编制了本专项说明所附的福建东百集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东百集团的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与本所审计东百集团2024年度财务报告时所复核

的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对东百集团实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审

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