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*ST岩石:审计委员会关于2025年度审计报告及内部控制报告被出具非标准意见涉及事项的意见

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

*ST岩石 --%

上海君道酒企业发展股份有限公司审计委员会

关于2025年度审计报告及内部控制报告

被出具非标准意见涉及事项的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海君道酒企业发展股份有限公司章程》《上海君道酒企业发展股份有限公司审计委员会工作制度》等有关规定,董事会审计委员会对公司2025年度审计报告和内部控制报告被出具非标准意见

所涉事项进行了认真核查,发表意见如下:

一、公司董事会就2025年度保留意见审计报告、否定意见内部控制报告涉

及事项做出了专项说明,我们认真审阅并认可董事会的意见。

二、我们对公司2025年度的财务报告、内部控制评价报告、尤尼泰振青会计

师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告和否定意见内部控制报告进

行了认真审阅,高度关注审计机构出具的非标准意见所涉及的相关事项,我们将督促公司董事会和管理层落实整改措施,监督公司规范运行,进一步提升公司规范治理程度,切实维护公司及全体股东的合法权益。

审计委员会:高玲、陈建波、朱诺

2026年4月29日

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