四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:电话:传真:邮编: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼(028)85560449(028)85560449610041
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关于南宁百货大楼股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明川华信专2026第0132000号
目录:
1、关于南宁百货大楼股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2、南宁百货大楼股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于南宁百货大楼股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
川华信专2026第0132000号
南宁百货大楼股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2026年3月26日签发了川华信审2026第00900号无保留意见的审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2025年8月修订)》(上证函(2025)2735号)相关披露的要求,编制了后附的贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、准确、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计贵公司2025年度财务报表时所审核的会计资料和已审计财务报表中披露的相关信息进行了核对,没有发现在重大方面不一致的情况。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2025年度财务会计报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2025年度报告使用,不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件一:南宁百货大楼股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙
中国成都
中国注册会计师:
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二〇二六年三月二十六日
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