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东软集团:东软集团续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

证券代码:600718证券简称:东软集团公告编号:临2025-015

东软集团股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海总所

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业涉及计算机

通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户55家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉被诉诉讼(仲诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)结果(仲裁)人(被仲裁)人裁)事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为

由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。

根据有权人民法院作出的生效判决,金金亚科技、周旭

投资者2014年报尚余500万元亚科技对投资者损失的12.29%部分承

辉、立信

担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

2015年重部分投资者以保千里2015年年度报告;

保千里、东北证

组、20152016年半年度报告、年度报告;2017

投资者券、银信评估、1096万元

年报、2016年半年度报告以及临时公告存在证券虚立信等

年报假陈述为由对保千里、立信、银信评估、

1起诉被诉诉讼(仲诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)结果(仲裁)人(被仲裁)人裁)事件金额东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里

所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

注册会计师开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提职务姓名执业时间司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人姜丽君2004年4月2000年10月2004年4月2025年1月签字注册会计师朱斌斌2021年3月2012年8月2021年3月2024年1月质量控制复核人赵世栋2014年4月2010年9月2014年4月2025年1月

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:姜丽君时间上市公司名称职务

2022年-2024年光明房地产集团股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年上海顺灏新材料科技股份有限公司项目合伙人

2025年1月起东软集团股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:朱斌斌时间上市公司名称职务

2023年-2024年东软集团股份有限公司业务合伙人

2024年1月起东软集团股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:赵世栋时间上市公司名称职务

2023年-2024年联化科技股份有限公司质量控制复核人

2024年宁波隆源股份有限公司质量控制复核人

2024年舟山晨光电机股份有限公司质量控制复核人

2022-2023年上海健麾信息技术股份有限公司签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

2024年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币(不含税),对公

司的内控审计费用为65万元人民币(不含税),合计245万元人民币(不含税),无其他费用。

2025年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币(不含税)。2025年度内控审计费用将由公司管理层参考行业收费标准,结合本公司的实际情况确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及

内部控制审计机构,聘期从2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会结束之日止。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,财务审计费用为180万元人民币(不含税),内控审计费用将参考行业收费标准,结合本公司的实际情况确定,聘期从2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会结束之日止。

(三)生效日期

本次聘请2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

3

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