中交设计咨询集团股份有限公司中交设计咨询集团股份有限公司
对会计师事务所履职情况评估报告
根据中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)
2023年第三次临时股东大会批准意见,由中审众环会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环会计师事务所)
负责公司2023年度的审计工作,主要包括对公司年度经营
情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流
量表以及财务报表附注)进行审计.
中审众环会计师事务所对公司2023年度审计工作履职
情况报告如下:
(一)中审众环会计师事务所在开展审计工作前与公司
董事会、监事会和高级管理人员进行了必要的沟通,对公司
情况进行了解后与公司签订了审计业务约定书,制定了审计
计划,并就审计计划与公司进行了沟通.
(二)中审众环会计师事务所于2023年12月对公司2023
年报进行了前期预审工作,2024年1月4日正式进场审计,
经过两个阶段的审计工作,完成了所有审计程序,取得了充
分适当的审计证据.
(三)在审计过程中,中审众环会计师事务所针对审计报
告中“关键审计事项”与审计委员会成员、独立董事进行重
点沟通.
(四)中审众环会计师事务所所有职员在本公司审计期
间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任
何形式的经济利益;中审众环会计师事务所和本公司之间不
存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关
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系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系.在本系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系.在本
年度审计工作中中审众环会计师事务所及审计成员始终保
持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则
中关于保持独立性的要求.
(五)中审众环会计师事务所审计组成员具有承办本年
度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任
本年度审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性.
综上,我们评估确认:“中审众环会计师事务所作为公
司2023年度审计机构,在年度审计工作中,遵守职业操守
勤勉尽职,较好地完成了公司及下属子公司2023年度财务
报告的审计工作,出具了标准无保留的财务审计报告.”
此外,公司的年度审计机构发生了变更.
原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),公
司2022年度审计意见为标准无保留意见.本次审计机构变
更的原因系2023年度公司完成了重大资产重组,公司实际
控制人、主要业务均发生重大变更.本次审计机构变更事项
已通过公司第九届董事会第八次临时会议、2023年第三次临
时股东大会审议通过,并已签署相关业务协议,符合相关法
律法规及公司章程的规定.公司本次审计机构变更已完成必
要的移交工作,前后任审计机构均已知悉本事项且未提出异
议,对公司2023年度审计工作的进行未造成任停利口口
中交设计公询集团股份有限公司
2024年3月15
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