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实达集团:2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

上海证券交易所 04-29 00:00 查看全文

*ST实达 --%

福建实达集团股份有限公司2025年度

审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和福建实达集团股份有限公司(以下简称实达集团或公司)《公司章程》《审计委员会实施规则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告如下:

一、审计委员会对会计师事务所监督情况

董事会审计委员会查阅了华兴所相关信息和诚信纪录,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为其符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的专业能力,同意续聘其为公司2025年会计师事务所,并将此事项提交公司董事会审议。

2026年1月,公司审计委员会与负责公司审计工作的注册

会计师及项目经理召开审前沟通会议,对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进

-1-行了沟通。

2026年4月,公司召开第十一届董事会审计委员会第二次会议,审议通过公司2025年财务报表、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

二、总体评价公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员

会、上海证券交易所有关法规及《公司章程》《审计委员会实施规则》等有关规定,充分发挥委员会作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

特此报告。

福建实达集团股份有限公司审计委员会

2026年4月28日

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