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实达集团:福建实达集团股份有限公司2024年度营业收入扣除事项专项核查报告

上海证券交易所 04-16 00:00 查看全文

关于福建实达集团股份有限公司

2024年度营业收入扣除事项

专项核查报告

华兴专字[2025]24013230129号

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建实达集团股份有限公司

2024年度营业收入扣除事项专项核查报告

华兴专字[2025]24013230129号

福建实达集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了福建实达集团股份有限公司(以下简称“贵公司”或“实达集团”)的财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财

务报表附注,并于2025年4月14日出具了华兴审字[2025]24013230018号无保留意见的审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《福建实达集团股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入扣除情况表”)。

一、管理层和治理层的责任实达集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南

第2号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的营业收入扣除情况表是

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