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华域汽车:华域汽车关于续聘公司2026年度审计机构的公告

上海证券交易所 03-31 00:00 查看全文

证券代码:600741证券简称:华域汽车公告编号:临2026-006

华域汽车系统股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:普华永道中天)为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息(含分支机构信息)

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;

经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元

01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,同时也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

12、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日,普华永道中天合伙人数为172人,注册会计师人数为940余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。

3、业务规模

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2024年度)的收入总

额为人民币63.19亿元,审计业务收入为人民币57.70亿元,证券业务收入为人民币25.36亿元。

普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A

股和B股)为29家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币8208.81万元,主要行业包括制造业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业及租赁和商务服务业等。与本公司同行业的上市公司审计客户共21家。

4、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为:在相关民事诉讼案件中,法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围

内承担3%的比例连带责任,约人民币2万元。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次,受到沪、深证券交易所纪律处分各一次,三名从业人员因该项目分别受到证券

2监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所

纪律处分各一次,八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外,普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次,受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次,九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次,八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次,六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

(二)项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师:何廷,注册会计师协会执业会员,

2007年起成为注册会计师,2004年起开始在本所执业,2004年起开始

从事上市公司审计,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:王笑,注册会计师协会执业会员,1995年起成为注册会计师,1993年起开始在本所执业,1993年起开始从事上市公司审计,近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陆一乐,注册会计师协会执业会员,2015年起成为注册会计师,2012年起开始在本所执业,2019年起开始从事上市公司审计,近3年未签署或复核上市公司审计报告。

以上人员最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人王笑先生及签字注册会计师陆一乐先生不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、

工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员

3投入的专业知识和工作经验等因素确定。本期审计费用与上一期审计费用保持一致,2026年度财务审计费用为不超过人民币180万元(含税),内控审计费用为不超过人民币38万元(含税)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见2026年3月26日,公司董事会审计委员会召开2026年第一次(扩大)会议,会议认为普华永道中天具备相应的执业资质和投资者保护能力,在履职过程中保持了独立性,按照审计计划顺利完成了公司

2025年度的财务和内控审计工作;会议同意续聘其为公司2026年度的

财务和内控审计机构,在审计范围无重大变化的情况下,年度财务审计费用不超过人民币180万元(含税),内控审计费用不超过人民币

38万元(含税),并提交公司董事会审议。

(二)公司董事会意见

2026年3月27日,公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过

了《关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天为公司2026年度的财务审计和内控审计机构,在审计范围无重大变化的情况下,年度财务审计费用不超过人民币180万元(含税),内控审计费用不超过人民币38万元(含税)。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2026年3月31日

4

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