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华银电力:大唐华银电力股份有限公司2024年度内部控制审计报告

上海证券交易所 04-24 00:00 查看全文

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电 话 (te1):010-51茌 23818 传 真 (fax):010-51423816内部控制审计报告

中兴华审字(2025)第170007号

大唐华银电力股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求我们审

计了大唐华银电力股“份”有限公司(以下简称华银电力)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、华银电力对内部控制的贵任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是华银电力董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循的程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为华银电力于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

第1页共2页中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

此页无正文为中兴华审字(2025)第170007号内部控制审计报告签字盖章页。

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