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上实发展:上实发展董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及监督报告

公告原文类别 2024-03-26 查看全文

上海实业发展股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况

评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职评估及履行监督职责

的情况汇报如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所(以下简称“上会所”),于1980年筹建,1981年元旦正式成立,由财政部在上海试点成立的全

国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资

质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求,改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。业务规模进一步扩大,已在全国各地设有26家分所,员工1800余人,其中注册会计师约500人。上海总所员工650余人,其中注册会计师约150人。

上会所总所位于上海,注册地址上海市静安区威海路755号25层。首席合伙人张晓荣。

上会所2022年经审计的业务收入总额人民币7.40亿元,其中审计业务收入人民币4.60亿元,证券业务收入1.85亿元。

上会所2023年度上市公司年报审计客户家数为68家,上市公司财务报表审

1计收费总额约为人民币0.69亿元。这些上市公司主要行业涉及采矿业;制造业;

电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;

房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、

体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。

2、投资者保护能力

上会所具有良好的投资者保护能力。截至2023年末,上会所购买的职业保险累计赔偿限额1亿元,符合法律法规相关规定。近三年上会所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任,2021年已审结的案件1项,系中州期货有限公司民事诉讼案件,已执行完毕。

3、诚信记录

上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施

4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序鉴于2022年度上会所严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展

审计工作,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为持续保证审计工作的独立性、客观性及公正性,并综合考虑公司业务发展及未来审计服务需求,故公司续聘上会所为2023年度公司财务报表及内控审计机构。

公司第八届董事会审计委员会第十六次会议、第八届董事会第二十一次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2022年度审计费用支付的议案》,同意聘任上会为公司2023年财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(三)项目信息

1、基本信息

上会所承做公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计

师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人陈大愚,1999年取得中国注册会计师资格。1997年起

2从事注册会计师行业,为多家上市公司提供审计服务工作,具有证券服务业务

从业经验,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

本项目的签字注册会计师章珍,2006年取得中国注册会计师资格。2003年起从事注册会计师行业。为多家上市公司提供审计服务工作,具有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

本项目的质量控制复核人吴韧,2015年取得中国注册会计师资格。中国注册会计师,2015年起在上会执业并从事上市公司审计工作,自2019年起担任多家上市公司审计项目的质量控制复核工作,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行

为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

上会所的审计服务收费是按照实际投入审计项目的专业服务工作量为基础,综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目人员构成及其耗用工时等要素后协商确定。

2023年度财务报告审计费用为人民币190万元(含税),内部控制审计费用

为人民币70万元(含税),两项合计人民币260万元(含税)。与上一年度审计费用相同。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,上会所全面配合公司2023年年报工作时程,制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。上会所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日内部控制的有效性进行了审计,同时对关联方非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。

3经审计,上会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的经营状况与财务状况;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。

上会所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,上会所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

上会所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)审计委员会对上会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过

往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。且近三年不存在因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案调查等情形。

(二)2023年3月26日,第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2022年度审计费用支付的议案》,同意聘任上会所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。本次聘任,不存在于资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所、连续两年变更会计师事务所、拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所、或者同一年度多次变更会计师事务所等情形。

(三)2024年1月10日,公司召开第九届董事会审计委员会第四次会议,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就2023年度审计工作

的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

(四)2024年3月22日,公司召开第九届董事会审计委员会第五次会议,

1、审计委员会听取了上会所关于公司2023年度关键审计事项、其他重要审计

事项、内部控制、审计过程中的发现及应对、审计报告的出具情况等内容汇报,并对委员会关注事项及审计结论进行沟通。2、会议审议通过《公司2023年度审

4计费用标准及支付的议案》并同意提交董事会及股东大会审议。

(五)报告期间,不存在上会未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师之情形。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为上会所在公司年报审计过程中以公允、客观的态度进行

独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

上海实业发展股份有限公司董事会审计委员会

2024年3月26日

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