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洲际油气:洲际油气股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 2025-04-25 查看全文

洲际油气股份有限公司

对会计师事务所履职情况评估报告

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本情况

成立日期:2012年2月9日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

2024年度末合伙人数量:150人

2024年度末注册会计师人数:887人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:404人

2023年收入总额(经审计):325333.63万元

2023年审计业务收入(经审计):294885.10万元

2023年证券业务收入(经审计):148905.87万元

2023年上市公司审计客户家数:436家

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2024年11月28日,公司召开第十三届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,并同意提交董事会审议;公司于同日召开的第十三届董事会

第十六次会议及第十三届监事会第十四次会议、2024年12月16日召开的2024

年第三次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

二、2024年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2024年年报工作要求,大华对公司2024年年度财务报告进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。

在执行审计工作的过程中,大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、

年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,有效提升了工作的准确性。

三、公司对会计师事务所履职情况评估

经公司评估和审查后,认为大华具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近几年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

洲际油气股份有限公司董事会

2025年4月24日

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