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鲁银投资:鲁银投资董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)2025年度认真履行对会计师事务所的监督职责,督促会计师事务所做好审计工作。现将相关情况报告如下:

一、聘请会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计师事务所”)原名上海会计师事务所,成立于1981年1月,是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一;1998年12月改

制为有限责任公司制的会计师事务所,2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

截至2025年12月31日,合伙人113人,注册会计师551人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

上会会计师事务所2025年度经审计的业务收入69164.46万元。

业务收入中,审计业务收入48416.30万元、证券业务收入23821.20万元。2025年上市公司年报审计客户87家。主要分布于采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业;房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和

公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔。

(二)聘请会计师事务所履行的程序

经公司十一届董事会审计委员会第七次会议、十一届董事会第十

八次会议及2024年年度股东会审议通过,聘任上会会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构,聘期1年。

二、2025年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,上会会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,上会会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。上会会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,上会会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险

判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、

初审意见等与公司管理层进行了沟通。三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

审计委员会对上会会计师事务所的业务资质进行审查,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司审计工作的要求。2025年4月23日,十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计中介机构的建议》,并同意提交公司董事会审议。

在执行审计工作的过程中,审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通,听取了上会会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排的汇报,就2025年度审计范围、重要时间节点、人员安排等事项进行了沟通。审计过程中,审计委员会及时关注审计进展情况,结合年审会计师出具的审计初步意见,对审计过程中发现的问题进行沟通、提出建议。审计委员会认为,上会会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意见。2026年4月23日,公司召开十一届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过公司财务会计报告、内部控制评价报告等议案,并同意提交董事会审议。

四、总体评价

2025年,审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所监管要求,按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,充分发挥专业委员会的作用,本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为上会会计师事务所在年度审计工作中坚持以公

允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和专业素质,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,为公司提供了较高质量的审计服务。

鲁银投资集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月23日

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