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中储股份:中储发展股份有限公司内部控制审计报告

上海证券交易所 03-31 00:00 查看全文

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内部控制审计报告 1-2

ShineWingcertified public accountants 9/F,BlockA,Fu Hua Mansion,No.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,100027,P.R.China

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内部控制审计报告

XYZH/2026BJAA5B0336中储发展股份有限公司

中储发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股份)2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中储股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中储股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告 (续)

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

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二〇二六年三月二十七日

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4 - 名 冯光辉Fullname性 别 男Scx出生日期 1970年05月28日Date of birth工作单位 玉国宏信会计师事务所Working unit身份证号码 130229197005286231Identily card No.

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H 第苗丽静Follnamc4 1 女Scx出生日期1976-11-26Datc of birth北京拓会计师事务所有限责任公司Workingunil身份证号码 41010319761126062Identity card No.

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