上海物资贸易股份有限公司
2025年度对会计师事务所履职情况评估报告
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司
2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)资质条件
会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人:朱建弟
2025年末合伙人数量:300人
2025年末注册会计师人数:2523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:802人
2024年度收入总额(经审计):47.48亿元
2024年度审计业务收入(经审计):36.72亿元
2024年度证券业务收入(经审计):15.05亿元
2024年度上市公司审计客户家数:770家
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会全体审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交董事会审议。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已获2024年年度股大东会审议批准。
二、2025年度年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司
2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,对财务报表出具了标准无保留意见审计报告,对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2025年度营业收入扣除情况等执行了相关工作,并出具了专项报告。
在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、识别出的风险、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2025年度审计工作,出具了恰当的审计报告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年4月23日



