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宝信软件:续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告

上海证券交易所 09-16 00:00 查看全文

上海宝信软件股份有限公司公告

证券代码:A600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2025-040

上海宝信软件股份有限公司

续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元2024年(经审审计业务收入25.63亿元

计)业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产2024年上市公和供应业,水利、环境和公共设施管理业,司(含 A、B股) 租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,涉及主要行业

审计情况金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数45

-1-上海宝信软件股份有限公司公告

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年已完结(天健需度、2019年度年报审计机在5%的范围内

华仪电气、2024年3月构,因华仪电气、涉嫌财务与华仪电气承担投资者东海证券、6日造假,在后续证券虚假陈述连带责任,天健天健诉讼案件中被列为共同被已按期履行判告,要求承担连带赔偿责任。决)上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律

监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24

人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

-2-上海宝信软件股份有限公司公告

项目合伙人、基本信息签字注册会计师项目质量复核人员签字注册会计师姓名吴翔李可人郭云华何时成为注册会计师2003年2018年2008年何时开始从事上市公司1996年2012年2007年审计何时开始在本所执业2017年2018年2007年何时开始为本公司提供2021年2022年2024年审计服务近三年签署了宝近三年签署了宝近三年签署或复核

近三年签署或复核上市信软件、中谷物

信软件年度审计了古越龙山、思进智

公司审计报告情况流、联翔股份等年报告能等年度审计报告度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因

执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技

术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度年报审计费用为87万元(含税),内部控制审计费用为35万元(含税),合计审计费用为122万元(含税)。2025年度审计费用,将根据上述审计费用定价原则,以实际工作-3-上海宝信软件股份有限公司公告

量进行确定,预计涨幅不超过2024年度审计费用的10%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等履职情况进行了评估,审议通过了《续聘

2025年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为

公司2025年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。

(二)公司于2025年9月15日召开第十届董事会第三十三次会议,审议通过了《续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2025年9月16日

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