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电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 07-15 00:00 查看全文

证券代码:600850证券简称:电科数字公告编号:临2026-030

中电科数字技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”、“立信”)中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求开展审计机构续聘。经公司董事会审计委员会审议通过,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度的审计机构,由立信会计师事务所承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间:1927年创建,1986年复办,2010年完成改制机构性质:特殊普通合伙

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

2、人员信息

首席合伙人:朱建弟

截至2025年12月31日合伙人数量:300人

截至2025年12月31日注册会计师人数:2523人,从业人员总数9933人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802人3、业务规模

2025年度业务总收入:50.62亿元

2025年度审计业务收入:39.05亿元

2025年度证券业务收入:17.48亿元

2025年度上市公司审计客户数:770家,主要集中在制造业、科学研究和技

术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。

2025年度上市公司年报审计收费总额:9.16亿元

公司同行业上市公司审计客户家数:53家

4、投资者保护能力

截至2025年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等

提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁

芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

5、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:王首一,2008年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在立信会计师事务所执业;近三年签署过电科数字(600850)、海油工程(600583)、中国汽研(601965)、航天动

力(600343)、海程邦达(603836)、拓尔思(300229)等上市公司审计报告。项目签字注册会计师:刘蒙,2020年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在立信会计师事务所执业;近三年签署过电科

数字(600850)、凌云股份(600480)、国博电子(688375)等上市公司审计报告。项目质量控制复核人:王天平,2018年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在立信会计师事务所执业;近三年复核过电科数字(600850)、中国卫通(601698)、航天智造(300446)等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为

受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2025年度财务审计费用为84.50万元,内部控制审计费用为20.50万元。本

期审计费用按照提供的比选资料之报价原则与会计师事务所洽谈确定。2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致,公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所洽谈确定2026年度审计费用。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司于2026年7月14日召开公司第十届董事会审计委员会第二十三次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所2025年度履职情况进行了监督和评估,并查阅了资格证照、诚信记录等资料,认为立信会计师事务所具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司2026年度审计工作要求,同意聘任立信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事

会第三十五次会议审议。

(二)公司于2026年7月14日召开公司第十届董事会第三十五次会议,审

议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东会审议。表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

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