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海欣股份:上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-22 00:00 查看全文

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2026-013

上海海欣集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2025年末合伙人人数为76人,注册会计师共343人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

3.业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币

152237.70万元,审计业务收入为人民币43209.33万元,证券业务收入为人民币

16775.78万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2025年)上市公司审计客户数量83家,审计收费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与上海海欣集团股份有限公司同行业客户共2家。

4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决,涉及金额4万元。

2.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2025年12月31日,尚无生效判决。

5.独立性和诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施

6次、自律监管措施5次,未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业

行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次,自律监管措施5次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:张勋,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2012年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为

2本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师:黄怡君,2022年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2016年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:高咏梅,2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2006年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2024年开始为本公司提供审计服务;近三年复核3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施情况如下:

处理处罚序号姓名处理处罚日期实施单位事由及处理处罚情况类型因山东新潮能源股份有限

中国证监公司审计项目,被中国证

2023年2月10行政监管

1张勋会山东监监会山东监管局出具

日措施

管局〔2023〕5号行政监管措施。

上述事项不会对注册会计师执业资格产生直接影响。

3.独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业

人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员

的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的

3责任等因素综合确定。

众华会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本期审计费用将根据2026年度审计的具体工作量并参照市场价格确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

2026年4月10日,公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议。会

议审议并通过《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的预案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

经审议,审计委员会认为,众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定,在重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。同意续聘其为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况2026年4月20日,公司第十一届董事会第十八次会议审议了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司2026年度内部控制审计机构的预案》,两项议案均获全体董事全票通过。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过

4之日起生效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

5

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