凯盛新能源股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告
致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
内部控制审计报告
致同审字(2026)第110A006377号
凯盛新能源股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了凯盛新能源股份有限公司(以下简称“凯盛新能”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯盛新能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,凯盛新能于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
融致同会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京
二〇二六年三月三十日
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Fu1:nam. 郑建利
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Sex 男
出5日期
Da(eofb.rh工作单位 1974-08-10
0中审国际会计师事务所有限公司
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注意事项
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本注务况限于长人使用,不得转让、余性主额公司作待主执计告交及务时,应待款法 3债主计1资会计币协金
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NOTES
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致同
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本证书股信金债
年度检验登记
Anrcal Renewal Registration
长证务经经业合格,经续有线一年This ceriicnt2 ts valid or snofhcr y car aerIhisrenewal
2-01y 3
7证书编号:11000
2- 3月37
过 名Pundmc 付俊惠
别Scx 支
出生日期Dateofbirth 1976-10-25
工作单位Workingunit 致同会计师事务所 特殊蓄通合伙
年度检验登记Annual Renewal Registration
年度检验登记Artnual Renewal Regislrstion
本证书经险验合格,诚续有政一年。Thiscericateis alid tr nother yar ater this renewal.
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姓名:付俊事 gistration
证书编号:110101560505
一洛、继续有政-年
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减准注拆协公 北京:+额金计 7分
发证1期
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