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博瑞传播:博瑞传播关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-24 00:00 查看全文

成都博瑞传播股份有限公司

关于2025年度年审会计师事务所履职情况

的评估报告

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号),博瑞传播股份有限公司(以下简称“博瑞传播”或“公司”)对2025年度财务报告审计

和内部控制审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)的履职情况进行了评估。现将相关情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

1、信永中和会计师事务所基本情况

(1)机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)成立日期:2012年3月2日;

(3)组织形式:特殊普通合伙企业;

(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座

8层;

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

2、人力及其他资源配备

信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质,项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年10月16日召开十届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意聘任信永中和作为公司

2025年度财务报告审计及内控审计工作,该议案于2025年11月3日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

三、2025年度会计师事务所履职情况

信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作安排、服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排。

在执行审计工作的过程中,信永中和运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层及审计委员会就审计计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。

经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、公司对会计师事务所履职的评估情况

公司对信永中和进行了评估和审查,认为信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等能够满足公司2025年度审计工作的要求。在执业过程中能坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

成都博瑞传播股份有限公司

2026年4月22日

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