上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
会计师事务所2025年度履职情况评估报告
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定续聘毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)作为公司2025年度
财务及内部控制审计机构。依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定,公司已对毕马威2025年度的履职情况进行了全面评估,具体内容如下:
一、会计师事务所机构信息
(一)基本信息
机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期1992年8月18日组织形式特殊普通合伙企业注册地址北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层首席合伙人邹俊合伙人数量247人截至2025年末注册会计师人数1412人人员类别及数量签署过证券服务业务审计报告330人的注册会计师人数收入总额41亿元
2024年经审计后
审计业务收入40亿元的经营情况证券业务收入19亿元上市公司审计客户家数127家制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务
2024年上市公司业,房地产业,电力、热力、燃气及水
审计情况生产和供应业,采矿业,批发和零售业,主要行业农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务
1业
审计收费总额6.82亿元本公司同行业上市公司3家审计客户家数
(二)续聘会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会事前审议通过,公司于2025年3月21日召开了第十二届董事会第六次会议及第十二届监事会第四次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘毕马威为公司2025年度财务及内部控制审计机构。该事项随后于2025年6月27日经公司2024年年度股东大会审议通过。
二、2025年度会计师事务所履职情况
(一)年审期间履职情况
毕马威依据公司报告披露的时间要求,为公司编制了审计工作计划,并切实遵循计划进度按时提交各项成果。在审计工作执行过程中,毕马威基于公司的服务需求及实际情况,制定并执行了具有针对性的审计工作方案。
在执行审计工作过程中,毕马威秉持职业判断并保持职业怀疑态度,与管理层维持密切沟通。于2026年1月13日,毕马威向公司董事会审计委员会就审计范围、审计方案、审计风险及关注事项等进行了现场汇报;并于2026年3月18日通过线上会议形式,与董事会审计委员会深入沟通了公司2025年度财务报告及内部控制审计情况,就公司2025年度财务状况、特别风险、其他重点关注事项、内部控制审计及其他事宜向审计委员会进行了汇报。
(二)出具报告情况
毕马威遵照《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范,基于公司2025年度审计工作安排,就公司2025年度财务报告及内部控制分别出具了审计报告。
同时,针对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,以及2025
2年度募集资金存放、管理与实际使用情况等,实施了相关审计程序,并出具了专项报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估毕马威所具备的专业资质与资源配置符合公司2025年度审计工作的各项要求。在审计服务过程中,该机构严格推进各项专项审计工作,并出具了符合专业标准的审计报告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2026年3月18日
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