督促整改意见函
宁波杉杉股份有限公司管理层:
鉴于公司年审单位立信会计师事务所会计师对公司2023年度财
务会计报告和内部控制出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据宁波证监局和上交所的监管意见,对于审计报告中的强调事项所涉内容,公司应尽快确定事件责任人并落实整改措施。为此,公司全体独立董事依据《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规之规定,特向公司管理层发送本函,请公司管理层在收到本函后尽快确定本次资金占用事件责任人,以及制订可执行的整改措施并予实施。
此致
顺颂商祺!
公司独立董事:张纯义徐衍修张云峰朱京涛
2024年4月24日