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大晟文化:公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

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大晟时代文化投资股份有限公司

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“大晟文化”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2024年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对中审众环2024年度履职情况进行了评估,具体情况汇报如下:

一、会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年

11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过

证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出

现需承担民事责任的情况。(二)聘任会计师事务所履行的程序经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议、第十一

届董事会第二十五次会议及2023年年度股东大会审议通过,同意聘任中审众环为公司2024年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

二、2024年度年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范,中审众环对公司2024年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明,对公司2024年度营业收入扣除情况出具了专项核查报告。

中审众环认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大晟文化公司2024年12月31日合并及公司财务状况以及2024年度合并及公司经营成果和现金流量。公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众环在执行审计工作的过程中,就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计工作范围、

审计策略、审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、2024年度年审会计师事务所评估

经公司评估和审查后,认为中审众环在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

大晟时代文化投资股份有限公司

2025年4月29日

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