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航发动力:中国航发动力股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-02 00:00 查看全文

中国航发动力股份有限公司

2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)综合考虑对审计服

务的需求,根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定,经公司招标程序和审慎决策,选聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信会计师事务所)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,公司对大信会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行了评估,有关情况如下:

一、基本情况

大信会计师事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206,首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年末,大信会计师事务所从业人员总数3957人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信会计师事务所2023年度业务总收入15.89亿元,审计业务收入13.8亿元、证券业务收入4.5亿元,为10000余家公司提供服务。上市公司年报审计客户 204 家(含 H 股),平均资产额 146.53 亿元,收费总额2.41亿元,主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业等,其中制造业上市公司审计客户134家(大信会计师事务所2024年业务收入、上市公司审计收费总额尚未审计结束,故披露审计机构提供的2023年业务数据)。

二、执业记录

1.基本信息项目合伙人、签字注册会计师:李昊阳,2020年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务、2024年开始在大信会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师:黄颖,2021年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在大信会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人:冯发明,2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计质量复核,2013年开始在大信会计师事务所执业,近三年复核上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,无证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.风险承担能力

大信会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,截至2024年末,职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元。

4.独立性及专业性

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性等情形,审计人员在公司审计期间未获取除《审计业务约定书》约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;大信会

计师事务所和公司之间不存在直接或间接的相互投资情况,也不存在其他密切经营关系。大信会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验,审计人员具备审计业务所必须的专业知识和相关执业证书,保证了应有的职业谨慎性与职业关注。

三、聘任会计师事务所履行的程序

公司第十一届董事会第四次会议、2024年第三次临时股东大会

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。项目合伙人、签字注册会计师为丁亭亭,签字注册会计师为陈海涛,项目质量控制复核人为冯发明。

2025年3月26日,公司收到大信会计师事务所发来的《关于变更签字会计师的告知函》,由于原项目组人员工作安排及项目分工调整,根据其质量管理制度的相关规定,指派李昊阳为项目合伙人、签字注册会计师,黄颖为签字注册会计师,继续完成公司2024年度财务报告和内部控制审计相关工作。变更事项不会对公司2024年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

四、2024年会计师事务所履职情况

2024年度审计过程中,大信会计师事务所针对公司的服务需求及

实际情况,制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案,并能够按照审计工作方案,围绕重点审计内容开展审计工作。

大信会计师事务所于2024年12月进场开展审计工作,分别制定年度财务报告及内部控制审计计划,并就审计计划与审计委员会进行了必要沟通。

大信会计师事务所审计组成员按照中国注册会计师审计准则和

中国注册会计师执业道德守则,对公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表,年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注、有关内部控制的有效性进行审计,取得了充分适当的审计证据。

综上,大信会计师事务所作为公司2024年财务报告审计与内部控制审计机构,在年度审计工作中,能够遵守职业操守、勤勉尽职,始终保持应有的独立性,较好完成了公司及子公司2024年度财务报告及内部控制审计工作,出具的报告客观、完整、清晰,确保了审计工作的质量和独立性。

中国航发动力股份有限公司董事会

2025年4月2日

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