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贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-23 00:00 查看全文

贵州燃气集团股份有限公司

对会计师事务所履职情况的评估报告

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所

(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2025年度财务及内部控制审

计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中审众环资质等方面合规有效,保持了独立性,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证

券业务收入58365.07万元。

2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费

35961.69万元,公司同行业上市公司审计客户家数6家。二、执业记录

(一)基本信息开始从事上开始为本公注册会计师市公司和挂开始在本所项目姓名司提供审计执业时间牌公司审计执业时间服务时间时间项目合伙人彭翔2000年2000年2010年2024年签字注册会龙彬彬2019年2016年2024年2025年计师质量控制复吕小峰1998年2000年2022年2024年核人

1.项目合伙人近三年从业情况:

时间上市公司职务

2023年度三安光电股份有限公司项目合伙人

2023年度汇绿生态科技集团股份有限公司项目合伙人

2024年度贵州燃气集团股份有限公司项目合伙人

2024年度深圳劲嘉集团股份有限公司项目合伙人

时间挂牌公司职务

2023年度武汉合缘绿色生物股份有限公司项目合伙人

2.签字注册会计师近三年从业情况:

龙彬彬,中国注册会计师。2019年成为注册会计师,2016年起从事审计业务,2024年开始在中审众环执业,2025年起为公司提供审计服务。最近三年未签署上市公司审计报告。3.质量控制复核人近三年从业情况:

吕小峰,中国注册会计师,新疆维吾尔自治区会计领军人才,从业近20年,从事证券审计等相关工作多年,曾主持负责多家新疆国有一类、二类企业的报表审计,多家拟上市公司报表审计、新三板挂牌企业报表审计及专项审计工作,具备相应专业胜任能力,2024年起为公司提供审计服务。

(二)诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人彭翔最近3年受行政处罚1次,未受刑事处罚和自律处分,详见下表:

姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚结果彭翔2025年5月23日行政处罚中国证监会警告

(三)独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、质量管理水平

(一)项目咨询

2025年年度审计过程中,中审众环就公司重大会计审计事项及时与公司财

务部门及相关业务部门进行沟通咨询,按时解决公司重点难点审计问题。

(二)意见分歧解决中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复

核人或公司财务管理部之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询公司财务管理部及相关业务部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,未出现无法解决的意见分歧。

(三)项目质量复核

审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

(四)项目质量检查中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

(五)质量管理缺陷识别与整改

中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。

2025年年度审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。四、工作方案

2025年年度审计过程中,中审众环就审计工作范围、重要时间节点、年报

审计要点、人员安排等相关事项与审计委员会及公司独立董事进行了沟通,针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、固定资产盘点、合并报表、关联方交易等。

负责公司审计工作的注册会计师及项目经理与审计委员会及公司独立董事

进行初审后沟通,对2025年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

中审众环制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

五、人力及其他资源配备

中审众环配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。

六、信息安全管理

中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安

全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

截至2025年末,中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

贵州燃气集团股份有限公司

2026年4月22日

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