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北投科技:北投科技关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-18 00:00 查看全文

证券代码:600936证券简称:北投科技公告编号:2026-017

广西北投科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)*本事项尚需提交广西北投科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至

1001-26,首席合伙人刘维。

1截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为

251025.80万元,其中审计业务收入234862.94万元,证券期货

业务收入123764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和

技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

容诚会计师事务所对广西北投科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)

股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案

[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之

后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.独立性和诚信记录

2容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)

因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施

12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因

执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监

督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

承担公司审计的项目组主要成员信息如下:

项目合伙人:王玥,2019年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2022年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为北投科技提供审计服务;近三年签署过永新股份(002014.SZ)一家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:唐保凤,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为北投科技提供审计服务;近三年签署过洁雅股份(301108.SZ)、永新股份(002014.SZ)、泰禾

智能(603656.SH)等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:张传艳,2006年成为中国注册会计师,

2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在容诚会计师

事务所执业;近三年签署或复核过科大讯飞(002230.SZ)、江河

集团(601886.SH)、阳光电源(300274.SZ)、晶合集成(688249.SH)等多家上市公司审计报告。

32.诚信记录

项目合伙人王玥、签字注册会计师唐保凤、项目质量复核人

张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督

管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2)审计费用情况公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表及

内部控制的审计机构,财务报告审计费用为140万元(含税),内部控制审计费用为20.00万元(含税),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定,较上一期审计费用未发生变化。

同时,公司提请股东会对经理层进行授权,如审计范围和内容变更导致费用发生变化,经理层可依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

4(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会就公司拟聘请的容诚会计师事务所

向公司财务部了解具体情况,并充分审核了容诚会计师事务所的相关资质等证明资料,认为容诚会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2026年度审计工作要求,同意聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构,并同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第六届董事会第二十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

5

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