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福成股份:2021年度内部控制评价报告(更正后)

公告原文类别 2022-06-09 查看全文

公司代码:600965公司简称:福成股份

河北福成五丰食品股份有限公司

2021年度内部控制评价报告

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2021年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效□无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

√是□否

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是□否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括:本公司自2014年开始着手进行内部控制体系建设工作,并在各子

公司进行推广运行。根据内控评价工作的全面性原则及重要性原则,本次(2021度)内部控制评价范围包含本公司报表合并范围内的所有公司。

2.纳入评价范围的单位占比:

指标占比(%)纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比100纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之100比

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

内部控制评价的范围涵盖了公司及所属子公司的各种业务和事项。

4.重点关注的高风险领域主要包括:

公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财务报告风险、采购

风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险等。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存

在重大遗漏

□是√否

6.是否存在法定豁免

□是√否

7.其他说明事项无。

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引,组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是√否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。2.财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准

利润总额错报≥利润总额的5%或利润总额的3%或200万错报<利润总额的3%或

500万元;≤错报<利润总额的5%200万元;

或500万;

资产总额错报≥资产总额的3%;资产总额的0.5%≤错报<错报<资产总额的0.5%;

资产总额的3%;

营业收入总额错报≥营业收入总额的营业收入总额的0.5%≤错错报<营业收入总额的

1%;报<营业收入总额的1%;0.5%;

所有者权益总额错报≥所有者权益总额的所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的

1%。错报<所有者权益总额的0.5%。

1%。

说明:无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质定性标准

重大缺陷*控制环境无效;

*公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;

*外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的;

*董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。

重要缺陷*未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

*未建立反舞弊程序和控制措施;

*对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;

*对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的

财务报表达到真实、准确的目标。

一般缺陷未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

说明:

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准

损失金额损失金额500万元及以损失金额200万元(含)至损失金额小于人民币200上;500万元(不含);万元(不含)。

说明:

无。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质定性标准

重大缺陷*决策程序不科学,导致重大失误;

*重要业务缺乏制度控制或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制;

*中高级管理人员和高级技术人员流失严重;

*内部控制评价重要缺陷特别是重大缺陷未得到整改;

*安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形;

*其他对公司产生重大负面影响的情形。

重要缺陷*决策程序导致出现一般性失误;

*重要业务制度或系统存在缺陷;

*关键岗位业务人员流失严重;

*内部控制评价缺陷特别是重要缺陷未得到整改;

*其他对公司产生较大负面影响的情形。

一般缺陷*决策程序效率不高;

*一般业务制度或系统存在缺陷;

*一般岗位业务人员流失严重;

*一般缺陷未得到整改。

说明:

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

√是□否

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司存在财务报告内部控制重要缺陷,数量1个。

截至报告基准截至报告发出

财务报告内部缺陷整改情况/缺陷描述业务领域日是否完成整日是否完成整控制重要缺陷整改计划改改活牛采购控制活牛采购活其他适当增加采购成否是

活动动较大数量本情况下,在活发票与资金牛采购活动中要

流不一致,求发票与资金流影响合理保一致证2021年财务报表编制

的真实、准确目标

1.3.一般缺陷无。

1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大

缺陷

□是√否

1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要

缺陷

√是□否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷数量为1个。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是√否

2.3.一般缺陷有。存在未完成整改的非财务报告内部控制一般缺陷数量为1个-付款审批控制活动一般缺陷。

2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重

大缺陷

□是√否

2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重

要缺陷

□是√否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用√不适用2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用□不适用

本公司已建立全面的内控体系,下一报告期内将彻底整改报告期内出现的少量内控缺陷-改善活牛采购活动控制活动、改革付款审批流程,进一步调整和完善内控流程,促进公司健康、可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用√不适用

董事长(已经董事会授权):李良河北福成五丰食品股份有限公司

2022年6月8日

免责声明

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