关于大秦铁路股份有限公司
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第2503214号
大秦铁路股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计大秦铁路股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,
2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注,并于2025年4月28日签发了无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2024年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2024年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容
进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解贵公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
第1页,共2页
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