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文峰股份:文峰股份监事会关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明

上海证券交易所 04-30 00:00 查看全文

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制

审计报告涉及事项的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“审计机构”)对文峰大世界连

锁发展股份有限公司(以下简称“公司”或“文峰股份”)2024年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司监事会审阅了董事会就上述事项出具的专项说明,监事会发表意见如下:

公司监事会尊重审计机构的独立判断,同意审计机构出具的内部控制审计报告,并同意董事会就该事项作出的专项说明。

公司监事会将督促公司董事会和管理层持续关注相关事项,落实相关的整改措施,切实维护公司和广大投资者的合法权益。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2025年4月28日

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