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赛轮轮胎:赛轮轮胎关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-28 00:00 查看全文

证券代码:601058证券简称:赛轮轮胎公告编号:临2026-009

赛轮集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度会计审计

机构及内控审计机构,聘期自2025年年度股东会审议通过之日至召开2026年年度股东会之日。

2026年4月24日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及支付其2025年度审计报酬的议案》,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司2026年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2025年度财务审计报

酬185万元,内控审计报酬80万元,上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:

北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额219612.23万元,审计业务收入155067.53万元,证券业务收入33164.18万元;

2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业包括制造业;信

息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额24918.51万元。

公司属于制造业,中兴华在该行业上市公司审计客户119家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10450万元,购买的职业保险累计赔偿限额

10000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述

责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措

施17次、自律监管措施4次、纪律处分4次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:牟敦潭,注册会计师,1992年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013年12月在中兴华会计师事务所执业,先后为软控股份(002073)、渤海汽车(600960)、丰光精密(920510)等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。

拟签字注册会计师:季万里,注册会计师,自2014年从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,先后为渤海汽车(600960)、保立佳(301037)、邦基科技(603151)等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。

拟担任项目质量控制复核人:赵春阳,注册会计师,2003年成为注册会计师,从1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华会计师事务所执业,目前任职事务所质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。2、项目组成员独立性和诚信记录情况签字注册会计师牟敦潭,季万里,项目质量控制复核人赵春阳最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2025年审计费用265万元,较上一年度增加25万元,主要系近年来公司规

模逐年扩大,中兴华审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。其中财务审计费用185万元,内部控制审计费用80万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会已对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚

信状况等进行了审查,中兴华具备证券业从业资格,且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求能够

独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计且具备投资者保护能力,我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及支付其2025年度审计报酬的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议。

(二)董事会意见

2026年4月24日,公司第七届董事会第四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构及支付其2025年度审计报酬的议案》,中兴华具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力在2025年度年报审计过程中,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会一致同意续聘中兴华为公司2026年度会计审计机构及内控审计机构,同意支付其2025年度财务审计报酬

185万元,内控审计报酬80万元。并同意将此议案提交公司股东会审议,自公

司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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