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信达证券:信达证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 05-30 00:00 查看全文

证券代码:601059证券简称:信达证券公告编号:2025-014

信达证券股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)

信达证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月29日召开第六届董

事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信担任公司2025年度外部审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。拟续聘的会计师事务所具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信由潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信合伙人人数为296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2024年度,立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,主要行业(证监会门类行业)包括制造业、信息传输、软

1件和信息技术服务业等,公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

立信具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规计提职业风险基金和购买职业保险,截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年,立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下表所示:

起诉

被诉(被诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)

(仲诉讼(仲裁)结果

仲裁)人事件金额

裁)人部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据金亚科尚余500万,有权人民法院作出的生效判决,金亚科技投资者技、周旭2014年报在诉讼过程对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责

辉、立信中任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告;

2016年半年度报告、年度报告;2017年半

年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述

为由对保千里、立信、银信评估、东北证

券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,保千里、但有权人民法院判令立信对保千里在2016

2015年重

东北证年12月30日至2017年12月29日期间因

组、2015年投资者券、银信1096万元虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部

报、2016年评估、立分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对报

信等立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1:马强,2008年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2021年开始在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2:吴迪,2011年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2022年开始在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:王斌,2002年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告7家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。公司拟向立信支付的2025年度外部审计费用为人民币85.7万元,其中中期审阅20.3万元,年度审计45万元,年度内控审计20.4万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2025年5月29日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第3次会议

审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对立信进行了审查,对立信的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况,公司董事会审计委员会认为立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意

3公司续聘立信为2025年度外部审计机构,负责公司2025年中期审阅,年度审计

及年度内控审计等相关工作,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年5月29日召开第六届董事会第十二次会议,会议以赞成7票,反对0票,弃权0票通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2025年度外部审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025年5月30日

4

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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