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中信金属:中信金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-22 00:00 查看全文

证券代码:601061证券简称:中信金属公告编号:2026-018

中信金属股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*中信金属股份有限公司(以下简称公司或本公司)拟续聘信永中和会

计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

企业名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

首席合伙人:谭小青

人员信息:截至2025年12月31日,信永中和拥有合伙人(股东)257人,注册会计师1799人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。业务信息:信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户11家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京

金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,该案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中

级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责任,金额为700余元。截至目前,该案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民

法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责任,金额为1500余元。该案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3.诚信记录截至2025年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21

次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

信永中和承做本公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册

会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

项目合伙人为苗策先生,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家,涉及的行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业和专用设备制造业。

签字注册会计师为石百慧女士,2018年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司2家。涉及的行业包括交通运输、批发和零售业。

项目质量控制复核人为唐炫先生,1999年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计,1999年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家,涉及的行业包括非金属矿物制品业、医药制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,信息传输、软件和信息技术服务业。

2.诚信记录

项目合伙人苗策先生、签字注册会计师石百慧女士和质量控制复核人唐炫先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用预算依据本公司业务审计范围、会计师事务所预计工作量及公允合

理的原则由双方协商确定。经协商,公司拟向信永中和支付的2026年度审计相关服务费用共计348万元,与2025年审计费用一致,主要为年度审计费用301万元、内部控制审计费用47万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见公司董事会审计委员会于2026年4月20日召开会议,审议通过了《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2026年度审计机构的议案》。经审查,公司董事会审计委员会认为:“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。选聘程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。”

(二)董事会的审议和表决情况公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十七次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中信金属股份有限公司关于续聘信永中和担任公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026年4月21日

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