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国芳集团:关于公司续聘2026年度审计机构的公告

上海证券交易所 04-18 00:00 查看全文

证券代码:601086证券简称:国芳集团公告编号:2026-008

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

关于公司续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚

截止2025年末,中喜拥有合伙人102名、注册会计师431名、从业人员总数1391名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师324名。

2025年度服务上市公司客户42家,挂牌公司客户208家,实现收入总额

144911.66万元(审定数),其中:审计业务收入38384.97万元(审定数);证券

业务收入15577.80万元(审定数)。

2025年度上市公司客户前五大主要行业:

代码行业门类行业大类

C35 制造业 专用设备制造业

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业

I65 信息传输、软件和 软件和信息技术服务业信息技术服务业

C29 制造业 橡胶和塑料制品业

2025年度挂牌公司客户前五大主要行业:

代码行业门类行业大类

I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业

C35 制造业 专用设备制造业

C38 制造业 电气机械和器材制造业

C34 制造业 通用设备制造业

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

2025年度上市公司审计收费:6278.93万元(审定数)

2025年度挂牌公司审计收费:2593.68万元(审定数)

2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2025年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:4家

2、投资者保护能力

2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10500万元,能够

覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次,24名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共13次;本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次,4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次;本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次,2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。

2(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:贾志博,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在中喜会计师事务所执业,2026年开始为国芳集团提供审计服务;近三年签署6家上市公司审计报告。

签字会计师:范雅微,2019年开始在本所执业,2022年成为注册会计师,

2019年开始从事上市公司审计,2019年开始为国芳集团提供审计服务;近三年

签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:杜丽艳,注册会计师,正高级会计师,2002年12月至今就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙),2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计,未在其他单位兼职。2025年开始为国芳集团提供质控复核服务,近三年复核8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2026年度在公司现有审计范围内,聘用中喜会计师事务所的审计服务费用

预计为玖拾伍万元整(不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用),其中财务报表审计费用和专项审计(控股股东及其他关联方占用资金情况说明)

为捌拾万元整,内控审计费用为壹拾伍万元整。本期审计费用与上一期审计费用一致。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

报告期内,在为公司提供年度财务报告及内部控制审计报告过程中,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序,获取充分适当的审计证据,出具的财务报告能够准确、客观、真实地反

3映公司的财务状况及经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会与

中喜会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,在审计期间也未发现审计中存在其他的重大事项。经审核,公司实际支付审计费用的2025年度审计费用主要为公司年度审计费用和内控审计费用,与公司所披露的审计费用情况相符。

审计委员会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度

财务报告及内控审计机构,审计费用为人民币95万元,其中年度财务报表审计费用和专项审计费用80万元(含控股股东及其他关联方占用资金情况说明)、

内控审计费用15万元,本期审计费用与上一期审计费用一致,并将续聘事项提交公司董事会及股东会审议。

(二)董事会审议与表决情况公司于2026年4月16日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所有子公司2026年度审

计及其它常规审计的外部审计机构,并将该议案提交股东会审议。

(三)本次续聘中喜会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会

2026年4月18日

4

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