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中南传媒:中南传媒2025年度内部控制规范实施工作方案

上海证券交易所 04-26 00:00 查看全文

中南出版传媒集团股份有限公司

2025年度内部控制规范实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)内部控制体系,提高公司风险管理水平,提升公司经营管理效率,根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求,制订本方案。

一、公司基本情况介绍

(一)公司概况

中南传媒是国有控股的上市公司,证券代码为601098,公司控股股东为湖南出版投资控股集团有限公司。公司经营业务涵盖书、报、刊、网、动漫、移动媒体、地铁媒体等多种媒介,集编辑、印刷、发行各环节于一体,是典型的多介质、全流程、综合性出版传媒集团,形成了出版、印刷、发行、报刊、新媒体、金融六大产业板块。公司将以“传承文明、传播文化、传输正能量”为使命,以“催生创造、致力分享”为理念,以“线上与线下结合、文化与金融结合”为战略,继续改革创新,加快融合发展,努力建设成为具有强劲传播力、引导力、公信力的新型主流媒体集团,具有较强国际影响力和竞争力的现代文化旗舰集团。

(二)组织架构

1/6根据国家法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定,公司分级设置了股东大会、董事会、监事会和高级管理层,分别按照有关法律规定和《公司章程》独立运作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑委员会,为董事会决策提供专业支持。高级管理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权。

二、内部控制规范实施工作的组织体系

为确保内部控制规范工作顺利开展,自2011年开展内控规范试点起,公司即成立了内部控制规范工作领导小组,2025年度领导小组人员名单如下:

组长:贺砾辉

副组长:周亦翔王斗王清学李桂兰

领导小组下设办公室,日常工作由审计部牵头。

主任:刘笑华

成员:易莎王磊李海英宋洁

公司下属各子(分)公司比照成立相应的组织机构,明确具体的联络人员,积极配合内控规范实施工作的开展。

三、2025年度内部控制规范建设工作计划

2025年度公司内部控制建设工作主要思路是推进内控体

系持续优化,主要任务是公司组建专门工作团队,借助中介机构力量,完成中南传媒总部内控体系优化;持续加强内控意识

2/6宣贯,动态管理内控体系。

(一)组织机构

2025年度公司内部控制建设工作由监事会主席王斗负责,

牵头部门为公司审计部,公司内部控制规范工作领导小组办公室成员予以积极配合。

(二)工作任务及进度安排时间事项

2025年3-4月拟订并通过内控建设工作计划。

跟进改革后公司各职能部门内部管理制

2025年5-7月

度建立和修订进程

2025年8月举行公司内控培训。

根据去年总部机构调整变化,对总部进行

2025年9-10月全部流程的穿行测试、访谈调研,更新内控文档。

2025年11-12月组织完成本年度公司内控合规考核。

2026年1-2月完成内控文档审核确认实施工作。

四、2025年度内部控制自我评价工作计划

(一)组织机构

内部控制自我评价工作由公司董事会审计委员会召集人、

独立董事李桂兰与监事会主席王斗负责,审计部牵头,公司内部控制规范工作领导小组办公室成员予以积极配合。公司下属各子(分)公司明确具体的内控专员参与内部控制评价现场测

3/6试工作。

(二)评价范围

依据全面性、重要性、客观性原则,从定性及定量角度并结合评价工作实际情况,确定本年度内部控制测试范围:

序号单位

1中南出版传媒集团股份有限公司总部

2湖南出版投资控股集团财务有限公司

3湖南天闻新华印务有限公司

4湖南省印刷物资有限责任公司

5湖南省新华书店有限责任公司

6湖南少年儿童出版社有限责任公司

7湖南文艺出版社有限责任公司

8湖南珈汇教育图书发行有限公司

9湖南电子音像出版社有限责任公司

10湖南中南国际会展有限公司

评价内容涵盖公司层面、业务活动层面两个层面。在公司层面,对公司治理、发展战略、人力资源、全面预算、财务报告、信息系统、关联交易与信息披露、内部监督、内控合规体

系建设、内部信息传递等流程开展评价;在业务活动层面,将资产管理、投资、资金营运、信贷业务、结算业务、存款业务、

编辑管理、工程项目、销售业务、合同管理、印务管理、出版

业务管理、对外合作、产业运营监督、新技术新媒体业务管理等业务流程纳入评价范围。

(三)工作任务及进度安排

4/6时间事项

2025年2-4月拟定并通过年度内部控制自我评价工作计划。

2025年11月拟定年度内部控制评价测试计划。

2025年11月-2026年1月开展现场测试。

2026年2-4月编写年度内部控制评价报告并对外披露。

五、2025年度内部控制审计工作计划

(一)审计机构计划聘请外部会计师事务所对公司内部控制进行审计。

(二)审计范围

初步拟定审计范围如下,具体以正式聘任会计师事务所后确定的范围为准。

序号单位

1中南出版传媒集团股份有限公司总部

2中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司

3湖南出版投资控股集团财务有限公司

4湖南美术出版社有限责任公司

5湖南文艺出版社有限责任公司

6湖南天闻新华印务有限公司

7湖南省印刷物资有限责任公司

8湖南省新华书店有限责任公司

9湖南省新教材有限责任公司

10湖南红网新媒体集团有限公司

11湖南天闻地铁传媒有限公司

(三)重点审计领域

5/6在对被审计单位内部控制评估基础上,特别关注财务报表

生成相关重点内部控制环节,确定重点审计领域如下:

1.整体层面的控制:组织结构的设置及其运行的有效性、预算控制、关联方交易的批准和定价控制、财务报告编制流程

控制、内部审计和自我评价。

2.拟进行控制测试的重要业务流程:货币资金流程、采购

与付款流程、销售与收款流程、生产与仓储流程、工薪与人事

流程、筹资与投资流程、固定资产和其他长期资产流程、关联

方交易流程、财务报告流程、税务流程,除上述流程外财务公司重点执行信贷业务流程、存款业务流程、结算业务流程、账

户管理流程、存放同业流程、业务合规性流程的内部控制测试。

(四)工作任务及进度安排时间事项

2025年7-8月中期测试

2025年12月-2026年2月(与2025期末测试年度财务报表审计同时进行)

2026年4月(依据公司董事会召开时间)签发审计报告

六、附则

本方案由公司审计部拟订,报公司董事会审议通过后实施。

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