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三江购物:三江购物审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)聘请普华永道中天会

计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)作为公司2025年度年报审计机构。依据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会就会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

普华永道中天的前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日

财政部财会函〔2012〕52号文件批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。其注册地址为中国(上海)自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。

公司于2025年8月27日、2025年9月23日分别召开第六届董事会第七次会议和

2025年第一次临时股东会,审议通过了《续聘公司2025年度财务审计机构》和《续聘公司2025年度内部控制审计机构》两项议案,同意聘任普华永道中天为公司

2025年度审计机构。董事会审计委员会就上述事项发表了同意的事前审核意见。

二、对会计师事务所履行监督职责情况

(一)2025年8月12日,第六届审计委员会第十次会议召开。审计委员会审

议了普华永道中天提供的《三江购物2025年度审计服务应聘书》,从审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其

他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等多个维度对普华永道进行评分。

根据评分结果,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘普华永道作为2025年度的审计服务机构。

(二)2025年12月19日,第六届审计委员会第十三次会议举行。普华永道中

天向审计委员会汇报了截至2025年12月31日年度审计计划与策略,从审计范围、审计实施方案、审计风险、关键审计事项等方面对2024年审计工作计划进行详细说明。(三)在审计过程中,审计委员会与普华永道中天保持了充分的沟通与交流。

针对公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见,审计委员会充分听取双方意见,积极开展相关协调工作,确保年报审计工作得以圆满完成。

(四)2026年4月21日,第六届审计委员会第十四次会议召开。普华永道中

天向审计委员会汇报了截至2025年12月31日年度财务审计与内部控制审计结果,审计委员会与普华永道中天就2025年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了深入沟通。

三、总体评价

公司审计委员会充分发挥专业委员会的职能作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了严格审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了全面且充分的讨论和沟通,有效督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为普华永道中天在公司年报审计过程中秉持公允、客观的态度开展独立审计工作,展现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月23日

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