首创证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2026]0011000215号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
首创证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2025年12月31日)
目录 页次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 首创证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层〔100039]
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2026]0011000215号
首创证券股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了首创证券股份有限公司(以下简称首创证券)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026 年3月19日签发了大华审字[2026]0011000672号无保留审计意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[202226号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -一业务办理》的规定。就百创证券编制的2025年度主经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是首创证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首创证券2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对首创证券实施2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解首创证券2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:首创证券股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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二〇二六年三月十九日
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证书编号:No,ofCertiTkate 210200020020
批准注量协金:3 辽宁省注册会计师协会CPA.
1994年 91
四、本证书部遗失,应主即向主管注册会计师协会报告,金报声明作成后,办理计发手续。
同章调人
登记Rcgistration
Thiscrifat s alid or anoter yearafethisrenewal.
证书编号:11010148031 No.ofCcrificae,6批准注册协金:发证日期: 2017年5月3Date of lssuance



