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中国西电:中国西电2023年度内部控制审计报告

公告原文类别 2024-04-12 查看全文

中国西电电气股份有限公司

内部控制审计报告

2023年度

信会师报字[2024]第 ZG10927 号内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZG10927 号

中国西电电气股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称中国西电公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国西电公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

1四、财务报告内部控制审计意见我们认为,中国西电公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·上海二〇二四年四月九日

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执行事务合伙人主要经营场所上海市黄浦区南京东路6°1号四楼

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:::.::x:. i::.::I ;坠 &:El 审查企业会计报表, 出具审计报告;验证企业资本, 出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记帐:会计咨询、

税务咨询、 管理咨询、 会计培训 I ; 信息系统领域内的技术服

务s法律、 法规规定的其他业务。

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