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东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

上海证券交易所 04-23 00:00 查看全文

四川东材科技集团股份有限公司

关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请致同会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”或“致同所”)作为公司2025年度的审

计机构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司董事会对致同所2025年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业,交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租

赁和商务服务业;审计收费合计4156.24万元;拥有本公司同行业上市公司审计客户26家。

(二)投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金余额为1877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼案件,均无需承担民事责任。(三)诚信记录致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自

律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

(四)续聘决策程序2025年4月23日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》;2025年5月15日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了前述议案,同意续聘致同所为公司2025年度的审计机构,为公司及子公司提供财务报表审计、内部控制审计服务。

二、会计师事务所的履职情况

(一)审计工作范围与依据

致同所严格按照《审计业务约定书》的约定,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范,结合公司2025年年报工作要求和时间安排,对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。同时,对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、会计估计变更事项进行专项核查,并出具了专项意见,审计范围完整、执业程序规范,确保公司各项关键财务活动及内部控制环节均处于有效监督之下。

(二)审计结论经审计,致同所认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,真实、公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量,出具了标准无保留意见的2025年年度审计报告。公司按照《企业内部控制基本规范》相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的2025年内部控制审计报告,保障公司财务信息披露质量与规范治理。

(三)审计沟通与协作

在审计工作执行过程中,致同所严格依据审计准则要求,就审计关键事项与公司管理层进行了充分且有效的沟通,具体事项涵盖如下:确认会计师事务所和审计人员的独立性,确保审计工作不受外界因素干扰,保持客观公正;共同制定年报审计计划,明确审计工作的方向和重点;精准识别公司核心业务板块与重大错报风险,高度关注审计调整事项,对审计过程中发现的问题及时提出合理的调整建议;深入探讨最终审计结论,保障年度审计工作顺利、高效开展。

综上所述,致同所切实履行了审计机构应尽的职责,与公司管理层进行了充分沟通,有力地促进了年度审计工作的顺利开展。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

公司董事会认为:致同所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的原则,独立开展审计工作,表现出了良好的专业胜任能力和职业操守。

致同所严格按照预定时间节点,高质量地完成了公司2025年年报审计相关的各项工作任务,审计行为合规、审计结论客观公允,所出具的审计报告内容客观、全面、表述规范,切实履行了审计机构肩负的重要职责,保障公司财务信息披露质量与规范治理。

公司董事会对致同所2025年度执业工作予以充分认可,并希望在未来的合作中,致同所继续保持专业、严谨的工作态度,为公司提供高质量的审计服务。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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