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农业银行:农业银行董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

上海证券交易所 03-29 00:00 查看全文

中国农业银行股份有限公司

董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》、《中国农业银行股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作规则》等规定,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审计与合规

管理委员会(以下简称“审计委员会”)勤勉、审慎地履行职责,

2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下:

一、会计师事务所履职评估2025年3月,审计委员会对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所(以下合称“毕马威”)2024年度履职情况开展综合评估,认为毕马威公允、客观地开展独立审计,按时完成了本行2024年度审计工作,出具的报告客观、完整、清晰、及时。

二、提议聘请会计师事务所

2024年4月,审计委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者

保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能满足本行相关审计工作的要求。审计委员会2024年第2次会议审议通过了《聘请2024年度会计师事务所》的议案,并将该议案提交董事会审议。

1三、对会计师事务所监督

审计委员会对毕马威履行监督职责,对外部审计工作安排及审计结果提出了意见和建议。

2024年4月24日,审计委员会2024年第2次会议听取了毕

马威2024年一季度财务信息商定程序工作汇报、2024年度审计

计划汇报,对审计工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表和人员团队等事项开展沟通,审计委员会对年报审计提出了工作要求。8月28日,审计委员会2024年第3次会议听取了毕马威2024年中期财务报表审阅工作结果汇报。10月28日,审计委员会2024年第4次会议听取了毕马威2024年三季度财务信息商定程序工作汇报。

审计期间,审计委员会与毕马威就审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等充分沟通,并安排了独立董事与毕马威的单独讨论。审计委员会于2025年3月

26日召开会议听取了毕马威的审计工作汇报,认为毕马威对本行

2024年度财务报表的审计工作是专业的、良好的。

四、总体评价

本行审计委员会严格遵守有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所定期开展履职情况评估,规范开展会计师事务所聘用工作,与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所独立、客观地开展审计,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

2025年3月28日

2

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