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绿色动力:关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

证券代码:601330证券简称:绿色动力公告编号:临2026-018

转债代码:113054转债简称:绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)为人民币50.00亿元,其中审计业务收入为人民币36.72亿元,证券业务收入为人民币15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费人民币9.16

1亿元,同行业上市公司审计客户10家(含绿色动力)。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

起诉(仲被诉(被仲诉讼(仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人裁)人事件裁)金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有金亚科技、

尚余500权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投投资者周旭辉、立2014年报万元资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告、

2016年半年度报告、2016年年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假

陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北

证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016

保千里、东

2015年重组、年12月30日至2017年12月29日期间因

北证券、银1096万

投资者2015年报、虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部信评估、立元

2016年报分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立

信等

信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施

42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

2开始为本

注册会计开始从事开始在立近三年签署或复核公司提供项目姓名师执业时上市公司信执业时上市公司审计报告审计服务间审计时间间情况时间

怡合达、博杰股份、项目合伙

秦劲力2018年度2019年度2022年度2024年度智立方、绿色动力等人上市公司审计报告

绿色动力、怡合达、签字注册

张银娜2018年度2017年度2022年度2024年度海目星、博杰股份等会计师上市公司审计报告

博杰股份、绿色动质量控制

周赐麒2001年度2003年度2019年度2024年度力、智立方等上市公复核人司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年未因执业行

为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用为人民币250万元(含税),其中内部控制审计费用为人民币30万元(含税)。2026年度审计收费定价将主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司董事会提请股东会批准董事会授权管理层根据市场行情及审计工作量与立信协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会审议意见

3公司于2026年4月20日召开了第五届董事会审计与风险管理委员会2026

年第二次会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。

董事会审计与风险管理委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚

信状况和独立性等方面进行了认真审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。在公司2025年年报审计过程中,立信坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,表现了良好的专业素养和职业操守,审计过程规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意继续聘任立信为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十二次会议,以9票同意、

0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

4

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