绿色动力环保集团股份有限公司二〇二五年内部控制审计报告信会师报字[2026]第ZI10070号
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZI10070号
绿色动力环保集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称绿色动力公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是绿色动力公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,绿色动力公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,此页为绿色动力环保集团股份有限公司二〇二五年内部控制审计报告签章签字页)
立信会计师事务所师真特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·上海
2026年3月27日
(特殊普通合伙)
证书编号:No.ofCertificntc
发证日期:Date of lssuance 十师办
注册会计师工作单位变更事项登记Rcgistration of the Change of Working Unit by aCPA
同意调出Agrec thc holdert be transfered from
20年12月30月
同意调入Agree thc holder to bc transferred to
Stamp of thetransfer-n Istitut ofCPAs
会计师事务所
(特殊普通合伙)
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注册会计师工作单位变更事项登记Registration of theChange of Working Unit bya CPA
张银娜
同意调出Agrcc thc bolder 1o be transferred from
递合计师事务所CPAs
证书编号:No.ofCertificalc深圳市注期金计师协会
披准注册协会:Authorizcd Institute ofCPAs □1 01
发证日期:Date of Issuance 年 月y /m Hd
清分所
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