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中信重工:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中信重工2025年度内部控制专项审计报告

上海证券交易所 03-14 00:00 查看全文

中信重工机械股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告

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内部控制审计报告 1-2

ShineU 信永中和会计师事务所ShineWingcertified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层9/F,BlockA,FuHuaMansion,No.8,ChaoyangmenBeidajie.Dongcheng District,Beijing.100027,PR.China 联系电话:telephone:传真:facsimile: +86 (010)6554 2288+86(010)65542288+86 (010)65547190+86(010)65547190

内部控制审计报告

中信重工机械股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信重工董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中信重工于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告 (续)

(本页无正文)

信永中和余年级事务所余类产通合伙)

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中国注册会计师:

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