际华集团股份有限公司
关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(后简称“天健”)作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,公允表达意见,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2011年7月18日成立,组织形式为特殊普通合伙,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国先生。截至2025年末,天健会计师事务所拥有合伙人250人、注册会计师2363人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年12月9日,公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过《续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构》的议案,2025年12月25日公司2025年第二次临时股东大会审议通过此议案。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
三、质量管理机制
1、项目咨询
2025年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与相关部门及时咨询,按时解决公司重点难点问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人之间存在未解决的专业意见分歧时,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
2025年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无
不能解决的意见分歧。3、项目质量复核
2025年年度审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2025年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、会计师事务所履职情况
1、审计工作方案
按照《审计业务约定书》,结合公司2025年年报工作安排,在遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的基础上,天健对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。在开展审计工作过程中,天健依据公司的服务需求与实际状况,设计了审计工作方案。天健结合公司所处行业特点、经营模式以及以往审计经验,围绕公司的审计需求重点展开审计工作,确保审计工作有序、高效推进。
天健全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
2、人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
五、总体评价
公司认为天健在公司2025年度审计工作过程中,遵守独立审计相关规范要求,审计程序合规,按时完成了公司2025年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
际华集团股份有限公司
二〇二六年四月二十九日



