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星宇股份:星宇股份关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 03-20 00:00 查看全文

证券简称:星宇股份证券代码:601799编号:2025-008

常州星宇车灯股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公

司2025年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构,公司拟继续聘任天衡会计师事务所为公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

一、天衡会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

1.机构名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2.机构性质特殊普通合伙企业

3.统一社会信用代码913200000831585821

4.执行事务合伙人郭澳

5.成立日期2013年11月4日

6.注册地址南京市建邺区江东中路106号1907室

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中

的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决

7.经营范围

算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会

8.历史沿革计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特

殊普通合伙会计师事务所。

天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货

9.业务(执业)资质

相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

10.是否曾从事证券服务业务是证券简称:星宇股份证券代码:601799编号:2025-008

2、人员信息

1.首席合伙人郭澳

2.2024年末合伙人数量85

3.2024年末注册会计师数量386

其中:签署过证券业务审计报告的注册

227

会计师人数

较2023年末注册会计师(419人)近一年的变动情况减少33人

3、业务规模

1.2024年度业务收入情况

其中:总收入52237.55万元

审计业务收入46988.47万元

证券业务收入15518.61万元

2.上市公司2023年报审计情况

其中:家数95家

收费总额9271.16万元制造业,电力、热力、燃气及水生产和供主要行业应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业

3.是否有涉及上市公司所在行

是业审计业务经验

4、投资者保护能力

1.2024年末职业风险基金1836.89万元

2.职业保险累计赔偿限额10000.00万元

3.能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任能

5、独立性和诚信记录

1.拟聘任会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道否德守则》对独立性要求的情形

2.拟聘任会计师事务近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3

所最近三年受到刑事次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处

处罚、行政处罚、行政分0次。28名从业人员近年因执业行为受到刑事处罚监管措施和自律监管0次、行政处罚3次(涉及6人)、监督管理措施9次措施(自律处分)的概(涉及19人)、自律监管措施5次(涉及11人)和纪律括处分0次。

其中:刑事处罚无行政处罚3次

行政监管措施6次证券简称:星宇股份证券代码:601799编号:2025-008自律监管措施

5次(纪律处分)

(二)项目组成员信息

1、人员信息

(1)项目合伙人从业经历

拟签字注册会计师(项目合伙人):夏先锋,中国注册会计师,批准注册时间为 2000 年,为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

(2)签字注册会计师从业经历:

拟签字注册会计师:夏先锋,中国注册会计师,2000年成为注册会计师,

2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡会计师事务所执业;自2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核了8家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:李东海,中国注册会计师,批准注册时间为2023年,为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务;近三年签署过2家上市公司和挂牌公司年度审计报告。

(3)质量控制复核人从业经历:

拟任质量控制复核人:钱俊峰,2009年成为中国注册会计师,2006年起开始从事上市公司审计工作,2009年起开始在天衡会计师事务所执业,近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费天衡会计师事务所为本公司提供的2024年度财务审计服务报酬为人民币60万元,内部控制审计服务报酬为人民币20万元,两项合计人民币80万元。2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天衡会计师事务所协商确定2025年度审计报酬事项。证券简称:星宇股份证券代码:601799编号:2025-008二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的专业胜任能力、投资者

保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天衡会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作需求,且聘任程序公开、公平、公正,不存在损害公司及股东利益的情形。

同时,公司董事会审计委员会认为天衡会计师事务所在公司2024年度审计工作过程中做到了勤勉尽责,按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务,遵守职业道德规范,客观、公正地对公司财务报告发表意见。

公司董事会审计委员会同意聘任天衡会计师事务所为2025年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

(三)公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构的议案》及《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度内控审计机构的议案》,同意聘任天衡会计师事务所为公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

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