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新华文轩:新华文轩关于聘任本公司2026年度会计师事务所及内控审计机构的公告

上海证券交易所 03-27 00:00 查看全文

证券代码:601811证券简称:新华文轩公告编号:2026-010

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于聘任本公司2026年度会计师事务所及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

2.人员信息

1毕马威华振首席合伙人为邹俊先生,中国国籍,具有中国注册会计师资格。毕马威华振2025年末合伙人人数为247人,注册会计师1412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过330人。

3.业务规模

毕马威华振2024年度经审计的收入总额超过人民币41亿元、其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振为127家上市公司提供2024年年报审计服务,收费总额约为人民币6.82亿元。其中毕马威华振所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。2024年所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业的上市公司为3家。

4.投资者保护能力

毕马威华振已购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之

和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

5.诚信记录

2毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员

曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做本公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签

字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

拟任本项目的项目合伙人和签字注册会计师雷江先生,2003年取得中国注册会计师资格。雷江先生自1998年开始在毕马威华振执业,1998年开始从事上市公司审计服务,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告17份。

拟任本项目的另一签字注册会计师陈超先生,2015年取得中国注册会计师资格。陈超先生自2011年开始在毕马威华振执业,2011年开始从事上市公司审计服务,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

拟任本项目的质量控制复核人陈轶先生,2007年取得中国注册会计师资格。陈轶先生自2003年开始在毕马威华振执业,2003年开始从事上市公司审计服务,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

2.诚信记录

以上人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派

3出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施或证券交易所、行业

协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作

要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。毕马威华振预计2026年度的服务费用总额计人民币336万元(包含内部控制审计),其中年度报告审计费用(含中期审阅服务)合计为人民币290万元,内部控制审计费用为46万元,较2025年度服务费用增加0.9%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认真审核了毕马威华振相关资料,并对其担任公司会计师事务所及内控审计机构的工作情况进行了适当考察和评估,认为其是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在担任公司2025年度会计师事务所及内控审计机构期间,坚持独立审计原则,协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了应尽的职责,继续聘任其为公司会计师事务所及内控审计机构亦有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。

4据此,建议继续聘任毕马威华振为本公司2026年度会计师事务所及内

控审计机构,并将相关议案提交公司第五届董事会2026年第四次会议及

2025年度股东周年大会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开的第五届董事会2026年第四次会议,以“8票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于聘任本公司2026年度会计师事务所及内控审计机构的议案》,同意继续聘任毕马威华振为公司2026年度会计师事务所及内控审计机构并同意该议案提交2025年度股东周年大会审议。

(三)生效日期本次聘任2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东周

年大会审议,并自公司2025年度股东周年大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月26日

5

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